距离2020年审计师考试,还剩 天
关于行政事业单位会计基础工作存在的问题及审计建议分析! 随着财务软件的普及,财务人员的工作效率得到提高,另一方面由于对财务软件的依赖,导致部分财务人员对会计实务操作...
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关于如何平衡审计工作中的快与慢与其审计质量的问题分析! 当下,随着经济社会的快速发展,我们的生活节奏变得越来越快,什么事情都要快人一步:开车要求速度,稍慢一点就会遭...
完善和规范投资审计工作分析:投资审计要如何把握日常监督与参与管理的界限,投资审计如何把握行政执法与民事权益的界限。投资审计如何把握对发现问题处理与移送的界限。 国人...
和谐的内部审计关系可以促进内部审计部门被审计部门的交流与沟通,确保内部审计意见及建议得到有效贯彻落实;及时获得相关、可靠的信息资料,进行事前、事中及事后的全过程审...
审计建议是指审计机关通过对被审计单位的审计或审计调查,按照国家有关财经法律法规,从审计发现的问题中总结、分析、提炼出带有普遍性、倾向性体制、机制和制度上存在的突出...
中国人民银行的内审部门是人民银行机构改革后新设的部门,它的主要职能是对中国人民银行的金融监管、金融服务和内部管理等实施再监管。基层人民银行是中国人民银行履行各项职...