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审计署:内审按下“加速键”

近期,一些内部审计机构认真贯彻中央决策部署,统筹疫情防控工作,有序推进内部审计监督,全力支持抗疫和复工复产,有效促进经济社会稳定发展。
 
助力复工
 
国家电网北京城区供电公司审计部与建设部门积极协调,明确疫情期间应急抢建工程、持续施工工程、复工工程和新开工工程等4类项目的费用计列和调整方式,促进各类企业复工复产,确保首都供电服务。
 
青岛银行审计部参与制定青岛银行金融支持防控疫情12条举措和助力企业复工复产10项举措,推进专项额度安排和“抗疫贷”业务开展,通过专项授信和信贷优惠等方式为小微企业、个体工商户等“补血”。
 
推进项目
 
中国出口信用保险公司审计部按照监管部门要求首次开展中介渠道业务审计。梳理审计风险点30余个,简化审计底稿流程,归纳设计总、分五类报告标准模板。共发现3方面11类问题,促进合规管理和风险防控。
 
南京市公安局审计处开展跟踪审计,第一时间到部门、分局开展全市公安机关疫情防控物资、资金投入使用,社会捐赠物资的分配、使用情况审计工作,针对发现的问题,及时提出审计建议。
 
北京首创集团审计部研究部署经济责任审计整改工作。整改督导组成员加班加点,不辞辛苦连续奋战20天,针对每一户每一个问题,认真复核、反复沟通整理证明材料,保障审计整改结果按时报送。
 
转变方式
 
中国铀业有限公司审计部通过召开视频会议,采用网络传输方式,重新组合数据、线上梳理现场审计资料形成工作底稿,完成财务决算内部审计工作任务。
 
青岛银行转换审计模式,实现数据支撑前移,系统分析先行,通过建立数据模型进行探索分析,与业务系统、电子影像系统共享资源,开展数据提取,组织联网核查。
 
完善制度
 
中国铁建审计监事部制定《专项审计调查实施办法》,组织编写《房地产项目审计指南》《物流企业审计指南》《资本运营项目审计指南》《海外项目审计指南》,完善了“规定+办法+审计指南”的制度体系。
 
广东省农村信用联合社审计部推进“台账+清单”督导型的管理模式,制定涉及6个方面、16个领域、297项措施的《疫情防控期间工作任务清单表》。
 
中国汽车工业工程有限公司法务审计部梳理内部审计制度,发布最新版《内部控制评价管理办法》,促进全面评价内部控制的设计与运行情况,规范评价程序和评价报告。
 
中铁大桥局集团有限公司审计部集中骨干力量编写公司审计实务操作手册,组织编写《中国内部审计准则——经济责任审计准则》,积极探索经济责任审计新方向。

■本文转载自审计署官方公众号,2020年审计师考试即将开始报名,关注微信公众号“审计师考试”(ID:gaodunsjs),轻松报考不迷路。
 
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