距离2020年审计师考试,还剩 天
1998年以来,全国高校实施扩招政策,高校的师生人数、教学科研条件、基建投资等不断创出历史纪录。目前我国高校多数是国有高校,计划经济体制下的管理模式和思维方式在部分高校...
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结合多年的财务管理和中介审计工作经验,总结了企业在内控设计时面临的十个突出问题。相关企业可以针对本企业的内控制度设计和执行情况,把脉诊断是否存在以下症状,以便结合...
审视我国上市公司的发展历程,一系列上市公司内部人控制、掏空、大股东的流窜匪帮策略等违规事件此起彼伏、接连不断,而其中一个重要原因就是内控的失灵。 内控失灵的基本表现...
某通信公司内控评审建设及实施过程 一、制定评审工作计划 某通信公司在2006年初根据公司的业务特点,制定了内控评审工作计划,明确了各个层面以及各个部门的职责:总部各部门、...
一、内部控制有效性的概念与内涵 内部控制的有效性是指内部控制必须讲求效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行。内部控制应当约束企业内部涉及会计工作的所有人员,任何...
进入新千年发生的一系列丑闻,显示出那些出现内部控制无力或失效的企业一般都在企业管理上比较薄弱,缺乏有效的公司治理。同时受西方内部控制研究关注点转移的影响,原先主要...