距离2020年审计师考试,还剩 天
本文拟重点探讨银行内部治理基础审计的涵义与特征,分析其在国外银行的推行情况,研究我国银行如何构建相应的保障机制。 一、内部治理基础审计涵义及特征 (一)涵义 内部治理...
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一、院校内部审计在内部控制中的作用 1.参与学校内部控制制度的制定与修订,推动学校管理职能的提升。改革开放以来,院校已由过去的单纯事业单位转变为面向社会、面向市场、自...
随着市场经济的不断发展和外资的大量涌入,公司经营规模越来越大,管理复杂性越来越高,如何发挥内部审计的监督控制职能会在很大程度上影响公司经营管理效率。从成本效益角度...
开展审计项目时,被审计单位的《会议记录》属于必看内容,因为会议所讨论的都是相对重要的事项或制度流程相对模糊的事项本文版权归魏明坤老师,无商业用途。 ■顺序法 即按着会...
一、内部审计在审计免疫系统体系中所处的地位和重要性 我国的审计监督制度,是由国家审计、内部审计和社会审计三部分构成的。国家审计,主要代表国家对财政资金、国有资产和社...
结合法规工作实际,参照《审理办法》,通过分析审计项目复核到审计项目审理的主要转变,探讨审理工作的实际操作,提出建立审计项目审理制度亟需解决的几个问题,以期对审计机...