距离2020年审计师考试,还剩 天
近年来,随着医疗卫生体制改革的不断深化,医疗市场竞争激烈,公立医疗企业单位要生存、求发展,内部控制在实际工作中仍存在诸多问题。因此,实行内部控制是为了保证医疗经营活动的效...
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近年来,作为国资经营企业的国有企业集团以全资、控股、参股等形式经营国有资产,控制市场资源,参与市场竞争,为国有资产的保值增值作出了不懈的努力。随着国有企业集团的不...
免疫系统理论的形成与提出是审计理论的创新,为我国现代审计的科学发展指明了方向。内部审计要实现强管理、防风险、促发展的目标,必须要注重发挥审计的免疫系统功能,加快企...
一、公司发展的起步阶段内部审计独立性分析以中小公司为起步 (一)所有权与经营权合一对内部审计独立性要求不高 公司发展的起步阶段,规模小,经营决策权高度集中,特别是小公...
内部审计作为一种自我诊断,自我约束制度,是管理与控制链条中重要环节,是管理与控制的基础。文章分析了内部审计在公司治理中的作用和地位,针对目前内部审计工作存在的问题...
内部控制制度是中小企业为了保证实现经营管理目标。一个现代企业完善、健全的内部控制系统中,必须有完善严密的内部审计制度、独立有效的内部审计机构和高素质、高责任心的内部...